Print
Category: Faktury

  

Kniha došlých faktur 2024
 anal.číslo číslo faktury Název subjektu popis částka v Kč došlo uhrazeno
3241001  7124004233  29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 2.1.2024 3.1.2024
3241002 0124predpi24034 47152257 Aval,spol sro nájem garáže JKTyla 1000,00 8.1.2024 8.1.2024
3241003  10524211 66938813 Ing.Pavel Bundil školení 3600,00 19.1.2024 4.1.2024
3241004 50924501000647 26814463 TSVM sro odpady pohřebiště 16296,28 22.1.2024 23.1.2024
3241005 11024169 66938813 Ing.Pvel Bundil webinář účetní závěrka 1530,00 22.1.2024 4.1.2024
3241006 4019 61908584 Ing.Vladimír Říha směrnice, souvztažnosti 1830,00 23.1.2024 23.1.2024
3241007 202430009 476744652 VaK Vsetín,as vývoz septiku pohřebiště 2166,00 25.1.2024 25.1.2024
3241008 249047 45194921 SOFTAPP, sro aktualizace účetního programu 6084,00 25.1.2024 25.1.2024
3241009 11324228 66938813 Ing.Pavel Bundil webinář FKSP 1470,00 29.1.2024 4.1.2024
3241010 324100074 05528283 TK Papír,sro rež.materiál 4845,89 29.1.2024 30.1.2024
3241011 2024005 25359142 POTOM VM sro rež.materiál,posyp 10196,00 29.1.2024 30.1.2024
3241012 22401477 25863371 INZEP CENTRUM,sro ochranné prostředky 1223,00 1.2.2024 1.2.2024
3241013 50924501000937 26814463 TSVM, sro odpady tržnice 13971,46 1.2.2024 1.2.2024
3241014 248100010 60777851 MEBES seurity sro ostraha pohřebiště 4356,00 1.2.2024 1.2.2024
3241015 9559126695 64949681 T Mobile ČR as internet,pevná linka pohřebiště 944,20 5.2.2024 5.2.2024
3241016 8006609467 25788001 Vodafone ČR as telefonní poplatky 1837,14 6.2.2024 7.2.2024
3241017 241000004 29147417 Numeri energy sro správa sítě, tonery,KERIO,ESET 42330,15 7.2.2024 7.2.2024
3241018 7124008926 29460212 Optické sítě s.r.o. internet 1089,00 7.2.2024 8.2.2024
3241019 0224predpi24076 47152257 AVAL,spol. s.r.o. nájem garáže j.k.tyla 1000,00 7.2.2024 8.2.2024
3241020 240269 26849411 Kompakt VM s.r.o. vizitky 532,40 12.2.2024 12.2.2024
3241021 224003 73128937 Španělová Svatava roční převody 1500,00 12.2.2024

12.2.2024